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業務循環中的內部控制 寧波:2025年11月25日
【解決業務內控難題】識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平培訓對象財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要......
PPM企業流程全面優化管理 杭州:2025年11月14日
1.掌握流程管理的基本理論2.掌握流程優化八種常用結構模型法3.掌握三級業務流程優化課程對象總經理、生產總監、班組長課程大綱一、流程管理的基本理論1.流程的概念2.流程優化的概念3.企業未來發展的流程規劃4.以產品鏈為中心的全價值鏈5.全供應鏈業務流程6.集團內部業務流程7.企業內部業務流程8.部門內業務流程9.產品線......
數字化審計實務助力審計監督效能提升 杭州:2025年11月17日
隨著信息技術的飛速發展和企業數據量的急劇增長,傳統的手工審計方式已難以滿足現代審計工作的需求。近年來,國家高度重視審計工作的數字化轉型。相關政策法規的出臺,為數字化審計實務的推廣提供了有力的政策保障。數字化審計平臺的建設,通過運用大數據、云計算、人工智能等先進技術,實現了審計工作的自動化、智能化和高效化,對于提升審計監......
以風險為導向的內部審計實務 杭州:2025年11月21日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
用大數據打破部門壁壘——管理的技術與藝術 上海:2025年11月13日
在大數據時代技術改進使得管理這門看似復雜的學科變得簡單和實用,更為重要的意義在于使管理者的“知其然”環節從經驗主義的定性分析,進化成數據定量分析,使得部門間由關注各自任務,變為聚焦有效匹配,高效達成目標。通過講解業務數據的融合和挖掘,使本課程更有效的落到操作實處,促進管理技能提升“知......
新版DFMEA研發失效模式與影響分析 上海:2025年11月17日
FMEA AIAG&VDA新版內容和方法論。注重實用,把握基礎,避免常見的枯燥無味的理論灌輸型講課,增加了FMEA和其他質量相關工具的結合運用,讓學員逐步、系統地理解DFMEA的實際運用方法和動態增值過程。以學員熟悉的產品研討為案例,提高培訓研討的效率和效果,注重實用操作性演練。課程大綱一、FMEA基本概念與其......
