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業務循環中的內部控制 寧波:2025年11月25日
財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、......
數字化審計實務助力審計監督效能提升 杭州:2025年11月17日
(一)新時代下數字化審計轉型1、審計理念與模式的變革2、審計質量與效率的提升3、審計風險的轉變與影響4、數字化審計人才的培養與發展5、數字化審計的框架與流程(二)數字化審計平臺搭建與實施1、平臺需求分析2、平臺架構設計3、系統開發流程與部署方案4、系統測試與優化5、審計數據采集與預處理的技術工具和方法6、審計數據存儲與......
以風險為導向的內部審計實務 杭州:2025年11月21日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
業務循環中的內部控制 杭州:2025年11月25日
一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......
商務演講與公眾表達技巧 北京:2025年11月26日
* 任何需要在商業和社交場合(如會議發言、匯報工作、發布新產品等)進行正式和即興講話的人* 需要加強和提高演講能力的人課程大綱:1.更好地了解自己的語言表達能力* 確認演講目的* 演講中必須遵循的原則* 第一次錄像診斷,與其他與會者共同分析,識別自己的長處和短處2.會在公眾面前講話* 準備材料* 組織講話思路:四種演講......
人效倍增:從人效管理到人力配置——基于業務發展開展人效分析,規劃人力配置總量與結構 深圳:2025年11月28日
•學習基于業務發展與組織能力的人才規劃邏輯•掌握人力資本投資收益指標與“人才報表”的設計方法•收獲一套人力配置總量與結構分析的實用工具•從十余家企業案例中尋求獨特解決方案課程大綱第一部分:人效管理與人力配置的關鍵理念•HR價值創造的核心&mdas......
