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業務循環中的內部控制 無錫:2025年11月13日
【解決業務內控難題】識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平培訓對象財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要......
對標一流實踐,全案例解析企業風險管理 無錫:2025年11月20日
中國企業內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段,但在企業具體的內控實務操作過程 中,如何在各個業務環節中落實內控,成為企業內控建設面臨的普遍難題。在實際工作中,是否遇到以下 情形:在銷售業務中,客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業現金流入卻沒有增加;在采購控制中,花了高價格卻沒有買到好東西,導致產品質量......
流程優化與精細化管理 蘇州:2025年11月10日
一、為什么要打造流程化組織1、什么是流程化組織2、流程化組織帶來什么變化(1)責任下移與前移——用流程解放管理者(2)從管控到服務——用流程創造價值(3)從本位到全局——提升全流程績效(4)不僅要做大,關鍵要做強——用流程打......
企業經營中合同管控風險要點 蘇州:2025年11月13日
合同管理是企業生產經營中的重要環節之一。但由于財務人員對業務流程不熟悉、對合同參與度不夠,非常容易造成合同管理的脫節。另外,據鉑略調研,目前很多企業在合同管理上還存在著一些錯誤的觀念,比方說較為重視法律法規的合規性,卻忽視了其中的財稅風險等。本次課程從財稅視角出發,以合同風險防范及合同控稅為核心,剖析合同要素簽訂和審核......
ISO9001:2015 質量管理體系內審員 深圳:2025年11月10日
熟練應用 ISO 9001:2015 質量管理體系相關標準,建立符合國際標準的 ISO 9001:2015 質量管理體系獲得組織內部審核如何組織、策劃、實施、報告和改進的知識和技能熟悉審核方法、流程和技巧,提高企業質量管理水平,協助組織決策層完成組織發展目標了解有效開展審核應注意的問題,掌握 ISO 9001:2015......
內部審計與反舞弊實務 廣州:2025年12月11日
第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.2.審計用什么方法干?(審計方法論的五級臺階)2.3.審計誰來干?(審計的組織和人員管理三類模式)2.4.審計具體干什么?(審計業務的二十一種類型)2.5.審計用什么干?(審計從簡單到智能工具六十四種)2.6.審計......
