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業務循環中的內部控制 重慶:2025年11月27日
財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、......
企業內控體系搭建工作坊 重慶:2025年11月27日
在當前企業經營中,內部控制是確保風險管理有效性、提升經營效率、保障財務報告準確性和遵守法律法規的基石。隨著市場環境的復雜多變和經濟全球化,企業面臨的風險日益增多,如何構建和完善內控體系成為企業管理層的重點關注領域。本課程背景建立在多年企業內控實踐和理論研究的基礎上,結合國內外優秀企業的案例分析,針對各類企業在內控體系建......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 桂林:2025年11月17日
各單位全體審計人員、審計部、內審部、審計監察部、紀檢監察部等部門負責人及相關人員。課程大綱:第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特......
全國紀檢監察干部監督執紀精研業務強本領、淬火礪劍鑄鐵軍”專業能力提升研修班 南寧:2025年11月17日
《中華人民共和國監察法實施條例》已于2025年4月27日由國家監察委員會全體會議修訂通過,并自2025年6月1日起正式施行。這一實施條例意義重大,它進一步細化和明確了監察工作的各項規定,為監察機關依法履職提供了更為詳實、具體的操作指南,有力推進了監察工作的規范化、法治化、正規化進程,與國家大力推行的黨風廉政建設高度契合......
項目管理中的財務工具 上海:2025年11月17日
1.財務控制在項目管理中的角色2.基本財務知識在項目管理中的應用* 財務報表講解- 如何閱讀資產負債表> 資產負債表的由來> 資產負債表的內容與結構劃分> 資產負債表的平衡關系理解- 如何閱讀利潤表> 利潤表的內容> 利潤表利潤分解> 利潤表與資產負債表的關系- 財務報表綜合解讀3.......
金稅四期以數治稅背景下建筑業管理者的稅務風險意識構建與企業安全管控 上海:2025年11月27日
1. 精準把控金稅四期對建筑企業的影響2. 掌握企業內控方法3. 學會多種化解財稅難題的工具落地方案4. 機械租賃、采購等無票的解決方法5. 掛靠項目、分包項目、股東分紅的財稅處理6. 2023 年電子稅局升級與全電發票時代課程對象1.各建設行業主管部門領導和行業協會負責人;2.各建筑業企業總經理、經營副總、總經濟師、......
