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內部控制制度與風險管理培訓班 長沙:2025年11月10日
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,......
新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 長沙:2025年11月11日
(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解析2.《中國共產黨巡視工作條例》(2024 年)理解與適用解析3.《紀檢監察機關準確運用“四種形態”實施辦法(試行)》(三)紀檢監察監督工作創新與監督效能提升......
國企改革背景下國企、行政事業單位全面預算管理與國有企業財務內控與風險規避險策略 長沙:2025年11月14日
各級黨政機關、行政事業單位、中央國有企業、社會組織等部門財務工作分管領導、總會計師,財務預算管理、計劃財務管理、人力資源管理、資產管理、監察審計等相關部門負責人以及管理人員。課程大綱一、全面預算管理與控制1.預算的基礎內容2.預算的組織結構3.責任中心與預算編制方法4.財務預算編制與現金流管理二、《預算法實施條例》熱點......
國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
合規是現代企業必須堅守的社會責任與法治底線。強化合規管理與防控合規風險是國有企業推動合規經營、促進依法合規運營、實現高質量發展必然要求.近年來,國資委、財政部等相繼發布相關合規管理辦法等法規頒布實施等新要求,旨在構建“強內控、防風險、促合規”的“三合一”全面內部控制體系。......
經理人高效問題分析與解決 廣州:2025年11月14日
第一單元:解決問題的價值與基本思維模式-問題思維問題--認識問題案例分析1、關鍵問題是什么2、正確的「問題」陳述案例分析3、不正確的「問題」陳述4、問題型態5、問題的分類6、4W2H思考模式案例分析決策1、決策的重要性2、生活中處處決策3、正確決策的關鍵4、文化思維差異5、決策模型工具思維1、思維的迷思2、思維空間3、......
設備全生命周期管理 上海:2025年11月19日
了解設備全生命周期管理的兩大目標OEE和LCC,以及推進設備全生命周期管理的四道防線;掌握MP設計、初期流動管理及設備FMEA在設備管理前期的應用;樹立和增強“設備零故障”的觀念和信心,掌握通過TPM自主維護與計劃維護活動的STEP活動,推進設備零故障運動;建立和完善設備點檢體系、故障管理體系及......
