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有效信用控制和應收賬款管理 上海:2025年11月22日
CEO、總經理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、企管部經理、高級財會人員、信用管理人員、營銷人員、私營公司老板及法律或清欠人員等課程大綱1、如何建立有效信用控制目前中國市場的信用現狀分析企業(yè)持有應收帳款的利弊企業(yè)制定信用政策主要考慮什么?信用標準違約風險信用條件收款政策和程序信用管理職能的設置企業(yè)各部門在信用控制中的協(xié)作制定有效的......
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設操作實務高級研修班 哈爾濱:2026年01月13日
各企事業(yè)單位主管領導、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務/風險合規(guī)部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程內容第一部分 智能化時代下法務、合規(guī)、風險、內控、審計一體化管理實務(一)風險管控最新要求及政策解讀1.國內外風險管......
企業(yè)全面風險管理與合規(guī)內控體系建設 青島:2025年11月20日
認知升級:深刻理解 ERM、內部控制、合規(guī)管理三者的內在聯(lián)系與區(qū)別精通流程:熟練掌握風險識別、分析、評價、應對的策略與方法推動落地:學習將風控內控體系有效嵌入業(yè)務流程、重大決策和信息系統(tǒng)培訓對象:01:企業(yè)中高層管理者02:內控部、審計部、合規(guī)部、法務部負責人及核心骨干課程大綱:一、企業(yè)全面風險管理、內部控制與合規(guī)概述......
內審調查中的數據疑點與審計效率提升 北京:2025年11月20日
在審計過程中,會遇到很多異常現象,這些現象往往表明某些事項已經出現了明顯的跡象,但尚不足以 完全證明事實真相,還需要進一步查證,這些現象就是疑點,也是審計的重點。審計人員,應該具備識別這些可疑點的能力,從而以疑點為據深入調查,以獲取被審事項的真相,客觀 評價審計單位呢?如何識別出舞弊行為及其隱瞞方法,使企業(yè)在內審部門的......
B2B銷售策略:顧問式銷售實戰(zhàn)訓練 北京:2025年11月27日
以客戶需求為導向的銷售理念,業(yè)已為廣大銷售員所理解和接受。但是,以需求為導向,并不意味著被動地去滿足客戶。事實上,以需求為導向的銷售,首先是、也必須是:管理客戶的需求。本課程圍繞著這一理念,向參加者展開一系列的銷售技巧的運用,幫助參加者提升自我的銷售能力和與客戶交流的能力。課程大綱:1.顧問式銷售的結構* 理解商業(yè)環(huán)境......
財務領導力與財務人才梯隊建設 廣州:2025年11月27日
企業(yè) CFO、財務總監(jiān)、企業(yè)財務經理、高級財務經理......
