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智能化時代下國有企業法務、合規、風險、內控、審計一體化管理暨國有企業合規管理體系建設操作實務高級研修班 哈爾濱:2026年01月13日
國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》為建立健全合規管理體系提供了指引和方向,明確規定內控風險合規法律應融合管控。在實務中,企業內部監督體系還有審計的存在,應該要實現法務、合規、風險、內控、審計一體化整合。如何在目前監管體系建設的基礎上,做到一套流程制度應對多方監管要求?在國資委大監督體系的方針引領下,如何做出管理......
企業全面風險管理與合規內控體系建設 青島:2025年11月20日
認知升級:深刻理解 ERM、內部控制、合規管理三者的內在聯系與區別精通流程:熟練掌握風險識別、分析、評價、應對的策略與方法推動落地:學習將風控內控體系有效嵌入業務流程、重大決策和信息系統培訓對象:01:企業中高層管理者02:內控部、審計部、合規部、法務部負責人及核心骨干課程大綱:一、企業全面風險管理、內部控制與合規概述......
內審調查中的數據疑點與審計效率提升 北京:2025年11月20日
在審計過程中,會遇到很多異?,F象,這些現象往往表明某些事項已經出現了明顯的跡象,但尚不足以 完全證明事實真相,還需要進一步查證,這些現象就是疑點,也是審計的重點。審計人員,應該具備識別這些可疑點的能力,從而以疑點為據深入調查,以獲取被審事項的真相,客觀 評價審計單位呢?如何識別出舞弊行為及其隱瞞方法,使企業在內審部門的......
向華為學習:戰略驅動的流程設計與優化 北京:2025年11月21日
向流程優化要利潤當企業發展到一定程度,就會出現流程復雜,繁瑣冗余的現象,大大降低了組織的效率。一個組織要高效運營,需要結合細分業務場景,將靈活性融入流程規則設計,建立一套既科學又合理的流程規則。流程是企業最有效的執行工具。企業如果真正實現標準化流程運作,便能以低成本、高效率輸出執行型人才,提升組織執行力,實現高績效;以......
新公司法背景下的公司治理、國企改革與董監高履職能力提升暨企業合規管理與全面風險控制高級研修班 深圳:2025年11月25日
公司治理是現代企業制度的核心,董事會和監事會是公司治理環節中的重要部分,其履職能力直接影響到公司治理的效果。2024年是國企改革深化提升行動落地實施的關鍵之年、攻堅之年,如何在新的背景下完善中國特色國有企業現代公司治理,構建科學合理的公司治理結構,明確股東、董事會和經理層的職責和權利,形成有效的制衡機制?如何在日益嚴格......
非財務經理的財務管理培訓課 上海:2025年11月27日
1、如何快速讀懂財務報表整體財務管理觀財務管理三大決策如何快速解讀財務報表上的財務數字從公司財務管理的角度重新審視資產負債表從管理的角度解讀利潤表透視現金流量表對日常管理的現實重大意義稅收對利潤及現金的影響各種利潤率及各項成本費用比率分析應收賬款的壞賬、存貨的減值、固定資產折舊等對利潤的影響案例分析:大家試試做會計2、......
