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上海風險防范培訓 廣州管理制度培訓 深圳流程改善培訓 蘇州風險規避培訓 北京合同風險培訓 上海企業運營培訓 廣州流程設計培訓 深圳制度建設培訓 蘇州企業風險管理培訓 北京應收賬款管理培訓 上海財務風險管理培訓 廣州流程體系建設培訓 深圳風險防范培訓 蘇州管理制度培訓 北京流程改善培訓 上海風險規避培訓 廣州合同風險培訓 深圳企業運營培訓 蘇州流程設計培訓 北京制度建設培訓 上海企業風險管理培訓 廣州應收賬款管理培訓 深圳財務風險管理培訓 蘇州流程體系建設培訓 北京風險防范培訓內部審計培訓公開課
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年11月21日
【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰,清晰內審角色新的定位【流程梳理】內部審計流程與關鍵節點梳理,有效提升內審效率【案例實踐】真實案例反思,圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序課程大綱08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 企業內部審計的核心價值1. 為什么需要內部審計職能2......
以風險為導向的內部審計實務 杭州:2025年11月21日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
內部審計與反舞弊實務 濟南:2025年11月21日
第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.2.審計用什么方法干?(審計方法論的五級臺階)2.3.審計誰來干?(審計的組織和人員管理三類模式)2.4.審計具體干什么?(審計業務的二十一種類型)2.5.審計用什么干?(審計從簡單到智能工具六十四種)2.6.審計......
內部審計與反舞弊實務 上海:2025年12月04日
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
公司內審、內控及相關管理人員。培訓收益:幫助內審人員快速掌握內控內審相關方法及技巧;幫助企業建立一支有效的、有戰斗力的內部審計團隊 ;跳出原來混亂無章的工作狀態、建立科學先進的內控審計流程和工作底稿;學會各個業務循環常見風險點和內控缺陷所在,在內審過程中快速找到問題及風險管理的關鍵,為企業運營管理提出改善建議。授課方式......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工。課程收益1、理解內部審計部門的定位及未來轉變;2、了解內審人員能力模型和職業發展通路;3、掌握內部審計標準化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;6......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
開篇案例:傳統觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節 解開企業內部審計的困惑與無力1 如何保證內部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構獨立1.3內部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導2內部審計和內部控制的關系2.1 舞弊三角理論2.2 內部控制缺失導致的審計失敗經典......
